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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-30 15:49

老師,這樣做不就直接把庫存現(xiàn)金給沖銷了嘛

Tingzi 追問

2016-12-30 15:53

老師,但是從4月份開始每個月的報表就已經(jīng)錯下去了,難道每個月都去反結賬?

鄒老師 解答

2016-12-30 15:41

借;管理費用   貸;庫存現(xiàn)金
借;本年利潤  貸;管理費用

鄒老師 解答

2016-12-30 15:52

你好,你可以反過賬,反結賬,回到4月份把管理費用調(diào)整到借方負數(shù)

鄒老師 解答

2016-12-30 15:54

是的,軟件這樣操作是很容易的

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相關問題討論
借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金 借;本年利潤 貸;管理費用
2016-12-30 15:41:11
借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金 借;本年利潤 貸;管理費用
2016-12-30 15:41:14
你好,可能是你軟件的問題,你這樣做賬其實是不會影響報表的平衡與勾稽關系的
2016-12-30 14:44:37
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2016-12-30 15:16:21
你好! 對的。
2019-01-25 12:02:40
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