
我是小規(guī)模旅行社使用差額征稅,但是我現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票是差額并且開(kāi)的1%的點(diǎn),系統(tǒng)開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn)了,怎么辦
答: 你好,那就要正常交稅了
老師,我是小規(guī)模旅行社使用差額征稅,但是我現(xiàn)在開(kāi)的發(fā)票是差額并且開(kāi)的1%的點(diǎn),現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn),現(xiàn)在怎么辦
答: 學(xué)員你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)45萬(wàn)就要按全部銷售收入計(jì)算繳納增值稅了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模旅行社差額征稅,收到免稅發(fā)票,怎么做賬?
答: 小規(guī)模納稅人差額征稅會(huì)計(jì)核算。 財(cái)會(huì)〔2012〕13號(hào)文件規(guī)定:小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),對(duì)于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的,按規(guī)定扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目;企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。


我就是我 追問(wèn)
2021-09-17 15:47
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2021-09-17 15:47
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2021-09-17 15:48
小云老師 解答
2021-09-17 15:54
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2021-09-17 16:44
小云老師 解答
2021-09-17 16:59