
請問 一下,如果進(jìn)項(xiàng)的稅收編碼開錯(cuò)了,而對方卻不認(rèn)為是錯(cuò)的,會(huì)怎么樣呢?系統(tǒng)上應(yīng)該是可以正常抵扣的,只是我知道了對方的稅收編碼給我開錯(cuò)了,不整正確來,心里總是不舒服
答: 一、直接可以使用就行了。對方直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
我給客戶開發(fā)票,把對方的稅號開錯(cuò)了,對方未抵扣,我現(xiàn)在申請紅字編碼信息表時(shí),對方稅號我是填寫正確的,還是和開錯(cuò)發(fā)票的稅號一致錯(cuò)誤的稅號呢
答: 你好,按錯(cuò)誤的填寫 開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了之后,然后再開具一份正確稅號的發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一份原材料發(fā)要,因稅收編碼錯(cuò),要沖紅重開,對方說要我們在開票系統(tǒng)里先申請紅字發(fā)票是不是正確的
答: 你好,跨月需要重開是需要在系統(tǒng)申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票的





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