
上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的票,稅也已經(jīng)報(bào)過(guò)了交款了,票是號(hào)碼錯(cuò)誤,金額都沒(méi)有錯(cuò)誤,那我這個(gè)月收到對(duì)方開(kāi)的正確的票來(lái)怎么做分錄!上個(gè)月是借管理費(fèi)用15566.應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅933.96,貸銀存16500,現(xiàn)在我收到票后,把上月紅沖,在做一樣的分錄嗎?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還要認(rèn)證抵扣嗎?其實(shí)票面金額都沒(méi)錯(cuò),就是發(fā)票編碼弄錯(cuò)了。
答: 需要重新認(rèn)證的 借應(yīng)付賬款16500,管理費(fèi)用-15566貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
收到管理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做分錄?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣時(shí)如何做分錄?
答: 你好借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,抵扣時(shí)不用做分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費(fèi)用2016年多入了508.11 這個(gè)原本是進(jìn)項(xiàng)稅的科目的 現(xiàn)在跨年了 什么做分錄?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 508.11 你好,做這個(gè)調(diào)整分錄


朝歌晚酒 追問(wèn)
2019-12-24 14:47
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