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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-16 19:47

您好
借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出17250000-7500000=9750000
借 研發(fā)支出-資本化支出750000
貸 累計(jì)折舊750000
貸 銀行存款3000000
貸 應(yīng)付職工薪酬4500000
貸 原材料9000000

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:48

第二問有問題 沒說資本化跟費(fèi)用化金額

從容的汽車 追問

2021-09-16 19:50

第三個(gè)小問怎么做呢?前面我都寫完了,第二問是不是可以這樣寫

從容的汽車 追問

2021-09-16 19:52

我想問的是第二個(gè)小問里的其他費(fèi)用20000怎么記會(huì)計(jì)科目,還是記成銀行存款嗎

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:57

其他費(fèi)用還是計(jì)入銀行存款科目

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:58

其實(shí)2不嚴(yán)謹(jǐn) 因?yàn)闆]說是費(fèi)用化還是資本化

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:58

三小問
借 無形資產(chǎn)
貸 研發(fā)支出-資本化支出

bamboo老師 解答

2021-09-16 19:59

1小問還要補(bǔ)一筆分錄
借 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用9750000
貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出17250000-7500000=9750000

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借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,或者分兩筆,借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金
2017-04-27 10:03:43
您好 借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出17250000-7500000=9750000 借 研發(fā)支出-資本化支出750000 貸 累計(jì)折舊750000 貸 銀行存款3000000 貸 應(yīng)付職工薪酬4500000 貸 原材料9000000
2021-09-16 19:47:42
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
2024-03-27 08:46:07
你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。
2024-09-12 15:28:39
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