
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
調(diào)整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
辦公用我公司租賃的復印機已經(jīng)預交了一年的費用會計分錄怎么處理,不是借管理費用貸銀行存款嗎?不用在結(jié)轉(zhuǎn)這一筆就清了嗎?
答: 借;待攤費用 貸;銀行存款 按月攤銷 借;管理費用 貸;待攤費用
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費 我會計分錄 借:銀行存款 貸:管理費用-社?! ⌒袉徇€是說紅字的 借:管理費用 -00 貸:銀行存款 -00

