
老師您好,2018年有一筆賬是應(yīng)入費(fèi)用的,但當(dāng)時(shí)未知情況的時(shí)候入了其它應(yīng)收款保證金的,現(xiàn)2019年這筆是要調(diào)整的我是需要對(duì)應(yīng)沖紅之前的賬務(wù)處理還是拿了發(fā)票直接就做費(fèi)用沖其它應(yīng)收款2018年賬務(wù)處理是 借:其他應(yīng)收款-保證金 貸 :銀行存款 現(xiàn)在知道這筆賬入錯(cuò)了,想調(diào)整,我是直接拿到發(fā)票改 借:管理費(fèi)用-保函費(fèi) 貸 :其它應(yīng)收款-保證金 可以嗎
答: 同學(xué)你好!你的發(fā)票時(shí)哪一年的?
老師,交社保時(shí)是借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款發(fā)工資時(shí)怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
往來會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰(shuí)來做?比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報(bào)銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會(huì)計(jì),這個(gè)應(yīng)該誰(shuí)來做
答: 你好!這個(gè)屬于費(fèi)用會(huì)計(jì)處理,


餅干飛呀 追問
2021-09-15 14:49
郭老師 解答
2021-09-15 14:51
餅干飛呀 追問
2021-09-15 15:15
郭老師 解答
2021-09-15 15:16