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送心意

小劉老師

職稱,注冊會(huì)計(jì)師

2019-12-19 11:03

同學(xué)你好!你的發(fā)票時(shí)哪一年的?

張張 追問

2019-12-19 11:13

2018年的,同事一直沒拿給我
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,問了他這筆業(yè)務(wù)是怎么回事
他跟我說是沒得收回來的

張張 追問

2019-12-19 11:15

金額不大  一萬三

張張 追問

2019-12-19 11:16

我想著要不然就是紅沖,然后用發(fā)票再入賬,之后匯算清繳的時(shí)候這筆就扣出來可以嗎
還是直接沖其他應(yīng)收款

小劉老師 解答

2019-12-19 11:17

18年的話,嚴(yán)格來說,是要做到以前年度損益里的。借以前年度損益,貸其他應(yīng)收款-

張張 追問

2019-12-19 11:22

就是現(xiàn)在調(diào)在12月份要這么處理是嗎
如果不是跨年的就不用到以前年度損益調(diào)整是吧

張張 追問

2019-12-19 11:23

那拿了發(fā)票,我再接著做  借:管理費(fèi)用  貸”以前年度調(diào)整損益

小劉老師 解答

2019-12-19 11:27

你直接做到今年就是了,金額不大。借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。

張張 追問

2019-12-19 11:30

貸 其它應(yīng)收款  老師
如果金額大的話而且跨年就應(yīng)該要通過以前年度調(diào)整損益來做對(duì)嗎

小劉老師 解答

2019-12-19 13:24

是的。金額大的話是要通過以前年度損益科目來調(diào)整的。

張張 追問

2019-12-19 14:23

那之后拿了發(fā)票,我再接著做  借:管理費(fèi)用  貸”以前年度調(diào)整損益

小劉老師 解答

2019-12-19 14:56

不用做了。就記到當(dāng)年算了。

張張 追問

2019-12-19 15:20

我知道,我是說如果有發(fā)生這種情況是不是這樣賬務(wù) 處理

小劉老師 解答

2019-12-19 16:15

不是,你19年拿到18年的發(fā)票,而18年又沒有做賬的話,直接就是借以前年度損益。

張張 追問

2019-12-19 16:25

我18年有做的
就是做了借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款 
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的

小劉老師 解答

2019-12-19 16:27

恩,正確做法是,借以前年度損益,貸其他應(yīng)收款。

張張 追問

2019-12-19 18:03

那不然我就按你正確的做法操作吧,
我現(xiàn)在拿到了2018年開的發(fā)票來調(diào)整之前的賬務(wù)處理
以前  借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款 
現(xiàn)在調(diào)整 借:以前年度調(diào)整損益  貸:其他應(yīng)收款  
拿了發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:以前年度調(diào)整損益 
這樣的做法才是正確的吧,雖然金額不大

小劉老師 解答

2019-12-20 09:22

你19年拿到18年開的票,是那樣做。后面怎么又拿了發(fā)票? 借:管理費(fèi)用 貸:以前年度調(diào)整損益 這個(gè)是啥?這個(gè)不對(duì)

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同學(xué)你好!你的發(fā)票時(shí)哪一年的?
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2021-09-15 14:44:58
你好同學(xué),僅供參考: 差旅費(fèi)報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費(fèi)時(shí),此時(shí)尚未出差,費(fèi)用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報(bào)銷時(shí),差旅費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,差旅費(fèi)一般列入管理費(fèi)用,費(fèi)用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評(píng)價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-03-01 17:05:14
你好!這個(gè)屬于費(fèi)用會(huì)計(jì)處理,
2021-12-17 06:53:31
借銀行存款貸,其他應(yīng)收款。
2021-11-24 11:04:23
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