
我們公司15年和A公司簽訂了一份34萬的合同,去年6月和11月份分別付給我了我們17萬和8萬,做的會計分錄為:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 ;然后這25萬結(jié)轉(zhuǎn)到了本年,今年12月份我們又收到了5.2萬,加上去年的兩筆收款,工17+8+5.2=30.2萬,然后我們給開了30.2萬的發(fā)票,然后剩下的3.8萬老板說不要了,這個不要的3.8萬我該怎么做會計處理?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;營業(yè)外收入
我想問下收到年前的發(fā)票會計處理怎么做?年前未收到發(fā)票做的是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
淘寶刷單業(yè)務(wù)的會計分錄可以做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 嗎?如果這樣做的話其他應(yīng)付款是不是會越來越多?這樣的話可以有什么操作把這個結(jié)平嗎?或者有其他的賬務(wù)處理辦法嗎?
答: 你好,這個是需要做刷單的內(nèi)賬還是外賬的賬務(wù)處理


鄒老師 解答
2016-12-29 14:59
鄒老師 解答
2016-12-29 15:04