出口收入(一般貿(mào)易方式 ):71678.2元,內(nèi)銷收入:9045314.1元,銷項(xiàng)稅:1175890.71元,進(jìn)項(xiàng)稅:891718.57元,請問應(yīng)交稅款是多少?要不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

小魚兒
于2021-09-10 09:16 發(fā)布 ??1006次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-09-10 09:20
你好.一般貿(mào)易做退稅,就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果不報(bào)退稅按免稅申報(bào)就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.
你要交稅9045314.1-891718.57=284172.14
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你好.一般貿(mào)易做退稅,就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果不報(bào)退稅按免稅申報(bào)就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.
你要交稅9045314.1-891718.57=284172.14
2021-09-10 09:20:47
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-02-25 17:41:04
你好!是的,你的理解很對
需要考慮上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022-04-30 07:01:03
你好? 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出款交增值稅科目??
2022-11-07 08:58:40
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-23 09:37:56
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2021-09-10 09:37
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2021-09-10 09:39