老師,我們是間藥房。廠家先把藥放在店上鋪貨,我們不需要付貨款,如果之后賣了隔一個月結算銷售的金額,剩下沒賣的還是不付款。甚至以后不想賣這個藥了直接退給廠家。請問從開始鋪貨到最后把沒賣的貨退了,怎么做會計分錄呢,謝謝
甜美的鏡子
于2021-09-09 21:00 發(fā)布 ??1443次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2021-09-09 21:03
同學你好,那您賣了的部分才開票結算的是吧,沒有賣的您可以先做暫估入賬,借庫存商品貸應付賬款-暫估供應商,實際銷售以后,確認收入,和賣方開票結算,紅沖暫估,再按發(fā)票入賬
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同學你好,那您賣了的部分才開票結算的是吧,沒有賣的您可以先做暫估入賬,借庫存商品貸應付賬款-暫估供應商,實際銷售以后,確認收入,和賣方開票結算,紅沖暫估,再按發(fā)票入賬
2021-09-09 21:03:09

你好,按發(fā)票金額做收入分錄
借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021-04-12 09:08:14

借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;銷售費用 貸;庫存商品
2017-07-20 09:29:45

同學你好,收款方委托時,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收,應交稅費-應交增值稅-銷項。收到時借:銀行存款,貸:應收賬款。付款方付款時,借:庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得可抵扣的票據(jù),用于應稅項目,否則無此分錄),貸:銀行存款。
2021-12-23 23:12:10

借;其他應收款 貸;銀行存款100000元
借;應付賬款 貸;其他應收款 100000元
2017-06-23 09:39:08
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