
老師跨月紅沖發(fā)票重新開具發(fā)票銷項稅額少0.5元該怎么辦
答: 您好,是開票少0.5還是申報表里面少了
老師,已經(jīng)跨月的紅沖發(fā)票,又重新開了正確的發(fā)票,賬怎么做呢?這個銷項稅怎么處理呢?
答: 你好, 紅沖發(fā)票 借,應收賬款 負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入 負數(shù) 貸,應交稅費一應增銷項 負數(shù) 正確發(fā)票 借,應收賬款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增銷項
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月開具了一張銷項票,這個月紅沖了,那么這張紅沖發(fā)票稅額,可以抵扣當月銷項稅額嗎???紅沖稅額為500,當月銷項800,是不是繳納300稅款就可以了???
答: 您好,是的,以正數(shù)的銷項稅額-負數(shù)的銷項稅額 也就是300 繳納稅款


薔薇 追問
2021-09-09 16:31
思頓喬老師 解答
2021-09-09 16:31
薔薇 追問
2021-09-09 16:34
思頓喬老師 解答
2021-09-09 16:35