
老師你好 想問下我們公司去年出口設(shè)備當(dāng)時繳納的銷項稅,今年稽查科自查說我們符合出口免稅政策應(yīng)該把20年度相應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出,讓我們補繳了20年轉(zhuǎn)出的進項增值稅附加稅和滯納金,幫我看看我的憑證做的有沒有問題,還有我去年多繳納的銷項稅怎么做賬,也做個沖減然后調(diào)整以前年度損益么? 稅務(wù)意思是讓我這個月留抵,我這個月稅務(wù)申報的時候會在未開票里負數(shù)體現(xiàn)然后底下申報免稅銷售,
答: 同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
老師你好 想問下我們公司去年出口設(shè)備當(dāng)時繳納的銷項稅,今年稽查科自查說我們符合出口免稅政策應(yīng)該把20年度相應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出,讓我們補繳了20年轉(zhuǎn)出的進項增值稅附加稅和滯納金,幫我看看我的憑證做的有沒有問題,還有我去年多繳納的銷項稅怎么做賬,也做個沖減然后調(diào)整以前年度損益么? 稅務(wù)意思是讓我這個月留抵,我這個月稅務(wù)申報的時候會在未開票里負數(shù)體現(xiàn)然后底下申報免稅銷售,
答: 同學(xué),你好,這個沒有問題。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅和附加稅都通過以前年度損益調(diào)整嗎
答: 您好,增值稅和附加稅,不都通過以前年度損益調(diào)整的,當(dāng)年的入應(yīng)交稅費,或者稅金及附加,以前年度的,可以通過以前年度損益調(diào)整處理的。

