
老師,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款如何調(diào)賬?
答: 你好,當(dāng)時(shí)具體的什么錯(cuò)誤的?
資產(chǎn)為負(fù)數(shù),究竟該怎么去調(diào)賬?如果不調(diào)賬的話,就申報(bào)不了呀。就是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款在貸方導(dǎo)致的,所以現(xiàn)在資產(chǎn)為負(fù)數(shù),怎么去調(diào)賬?
答: 你好,做下科目調(diào)整或報(bào)表重分類,其他應(yīng)收為負(fù)就是其他應(yīng)付了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我把一筆業(yè)務(wù)做到其他應(yīng)付款里了,正確得應(yīng)該做到其他應(yīng)收款里,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)賬啊?謝謝老師
答: 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款

