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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-11-23 10:28

您好
請問其他應收跟其他應付都在法人名下嗎

藍憶 追問

2020-11-23 10:42

是的,同一個人的

bamboo老師 解答

2020-11-23 10:43

那可以調(diào)賬,把應付的錢抵減應收的錢

藍憶 追問

2020-11-23 10:44

有些是法人墊付報銷的錢,記成其他應收款了,2018年的賬,小規(guī)模企業(yè),可以直接沖會改成應付款,不用借助其他科目吧

bamboo老師 解答

2020-11-23 10:44

是的 可以直接沖回改成應付款

藍憶 追問

2020-11-23 10:49

請問應收款和應付款掛的多了,時間長了有什么風險嗎

bamboo老師 解答

2020-11-23 10:59

稅務會讓您做賬務處理 計入營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入

藍憶 追問

2020-11-23 11:25

以往年度交稅金,計提不對,后用其他應付款調(diào)整了,這樣的就不用管嗎

bamboo老師 解答

2020-11-23 11:40

請問計提的時候分錄怎么寫的?

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相關問題討論
你好,當時具體的什么錯誤的?
2023-01-15 13:03:16
你好,做下科目調(diào)整或報表重分類,其他應收為負就是其他應付了
2021-04-10 16:37:40
是一個股東的可以。
2022-03-10 16:36:55
借其他應收款 貸其他應付款
2020-09-24 15:39:00
您好 借:其他應收款102938.38 貸:其他應付款102938.38
2023-05-29 08:56:14
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