
之前分錄 借費用借進項稅額貸其他應付款,那紅沖之前的進項抵扣分錄是怎么做分錄?因為之前把不能抵扣的代理機構開的機票發(fā)票抵扣了
答: 借費用負數(shù) 貸其他應付款負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出
其他應收和其他應付款,個人能不能對沖,怎么做分錄?或者怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以的, 相反對沖就可以了 借:其他應付款 貸:其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年末發(fā)現(xiàn)其他應付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調(diào)平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了


會計學堂會員aok 追問
2021-09-02 13:59
會計學堂會員aok 追問
2021-09-02 13:59
樸老師 解答
2021-09-02 14:11
會計學堂會員aok 追問
2021-09-02 14:16
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2021-09-02 14:16
樸老師 解答
2021-09-02 14:25