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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-09-02 12:23

借費用負數(shù)
貸其他應付款負數(shù)
貸進項轉(zhuǎn)出

會計學堂會員aok 追問

2021-09-02 13:59

那這樣會不會影響其他應付款?我看做完這樣的分錄以后,明細賬里其他應付款借方就有余額了是不是不用管了

會計學堂會員aok 追問

2021-09-02 13:59

我仍然根據(jù)當月的其他應付款貸方余額來給員工報銷費用就行對吧?

樸老師 解答

2021-09-02 14:11

同學你好
這個不會影響的

會計學堂會員aok 追問

2021-09-02 14:16

那紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額希望還是就只填寫進項稅額的金額作為紅沖的分錄金額?

會計學堂會員aok 追問

2021-09-02 14:16

那紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額一樣還是就只填寫進項稅額的金額作為紅沖的分錄金額?

樸老師 解答

2021-09-02 14:25

紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額
然后
進項是貸方進項轉(zhuǎn)出

上傳圖片 ?
相關問題討論
借費用負數(shù) 貸其他應付款負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-09-02 12:23:02
你好,可以的, 相反對沖就可以了 借:其他應付款 貸:其他應收款
2019-04-26 09:23:53
你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應付款 貸:管理費用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好 現(xiàn)金還款可以的 要老板寫收款收據(jù)做憑證附件
2019-12-11 22:48:27
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