
用專項(xiàng)應(yīng)付款支付以前年度欠工人工資,怎樣做賬
答: 同學(xué)你好 借工資科目 貸銀行存款
專項(xiàng)撥款,收到時擺賬專項(xiàng)應(yīng)付款,但以前年度做了固定資產(chǎn),沒有沖應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么辦呢?
答: 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
香港公司做賬,把以前年度一直錯掛在其它應(yīng)付款科目的金額調(diào)到董事應(yīng)付賬,怎么調(diào)
答: 借:借:其他應(yīng)付款XX 貸;其他應(yīng)付款-董事

