
你好,以前年度收入調(diào)整到其他應(yīng)付款,預(yù)算會計要怎么做賬?
答: 同學(xué),你好 不用做分錄
請問老師,我們以前年度的應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,我們已經(jīng)付款了,但是一直沒有收到發(fā)票,如果發(fā)票收不回了,請問要怎么做賬處理?
答: 您好 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果以前年度 貸方應(yīng)付賬款2000000 錯了,應(yīng)該是 應(yīng)付賬款 1500000 其他應(yīng)付賬款500000 那是不是 這樣做。更正某年某月憑證 科目掛錯。借 應(yīng)付賬款 2000000 貸 應(yīng)付賬款1500000 其他應(yīng)付款500000 還是直接 借應(yīng)付賬款500000 貸 其他應(yīng)付款500000
答: 直接 借應(yīng)付賬款500000 貸 其他應(yīng)付款500000 這樣就可以的哦


自信的機(jī)器貓 追問
2023-11-08 09:28
小菲老師 解答
2023-11-08 09:29