老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

老師您好,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的行政單位,1月份提前發(fā)了2月份的工資,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
答: 你好,借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 財(cái)政撥款收入 借 行政支出 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入
老師您好,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的行政單位,1月份提前發(fā)了2月份的工資,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
答: 你好,借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 財(cái)政撥款收入 借 行政支出 貸 財(cái)政撥款預(yù)算收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師:新會(huì)計(jì)制度及實(shí)操課已聽(tīng)完?,F(xiàn)在做賬遇到以下問(wèn)題:代收的土地承包費(fèi):收到資金時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理(掛往來(lái)賬),預(yù)算會(huì)計(jì)不進(jìn)行賬務(wù)處理;但因各種原因該代收土地承包費(fèi)到12月31日完還未付給土地實(shí)有人,形成了資金結(jié)存,那么年底是不是要進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,如果不處理那么預(yù)算會(huì)計(jì)資金結(jié)存就和實(shí)際資金結(jié)存就會(huì)不一致,如果預(yù)算會(huì)計(jì)要處理,賬務(wù)怎么處理?到第二年實(shí)際付上年代收的土地承包費(fèi)時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么進(jìn)行處理?我是行政單位會(huì)計(jì)。前面老師回答的牛頭不對(duì)馬嘴,重新提問(wèn)。
答: 你說(shuō)的是12月份的賬務(wù)是2018年年末的實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?

