股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計入其他應(yīng)付款,不用交稅,如果分紅就要交個稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運(yùn)輸,退稅是不是只有報 問
EXW 模式下,所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān),貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件,以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項發(fā)票)、出口報關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計入 “營業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個倒不是絕對的,看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個月,看實質(zhì),因為我們是用的權(quán)責(zé)發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報企業(yè) 問
您好,按1%計入稅費(fèi)就可以 答

老師,我們老板名下有幾家公司,但公司之間是沒有占股關(guān)系的獨(dú)立核算企業(yè),老板叫編制一個合并報表,把各公司之間因為互相借款發(fā)生的其他應(yīng)收應(yīng)付都抵消掉。想問的問題是沒有實際占股關(guān)系的公司,在合并報表里面能直接抵消的是嗎?比如A公司其他應(yīng)付賬款里有10萬是B公司的,B公司其他應(yīng)付款里面有15萬是A公司的,這種情況下能直接對沖嗎,A公司的10萬能直接對沖B公司的10萬嗎
答: 你好,不涉及利損益的科目可以直接對沖
#問題#有一個公司其他應(yīng)收帳款也掛,應(yīng)付賬款也掛,是付房租的,我現(xiàn)在想改成其他應(yīng)付款來核算,請問要怎么處理
答: 你好,可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目里核算,做一張調(diào)整憑證就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司要注銷,這個公司之前是收購過來時賬上就有掛賬應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款-暫估,還有其他應(yīng)付款,都有數(shù)據(jù),現(xiàn)在要注銷了,該怎么把這些數(shù)字清零呀
答: 收不回來的做營業(yè)外支出,不支付的做營業(yè)外收入。
公司注銷,但是賬上應(yīng)收賬款有476257.73元,存貨有120039.49元,應(yīng)付賬款有-61870元,其他應(yīng)付款有788001元,需要怎么處理?
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款(明細(xì)科目借貸方均有余額)掛賬近千萬。實際應(yīng)收已收,應(yīng)付已付。怎么調(diào)賬?
公司注銷的時候應(yīng)付賬款里和其他應(yīng)付款都有賬還有其他應(yīng)收款都有賬,但是公司虧損9萬多,這種要怎么平賬才能注銷呢。

