
收到客戶購買我們APP中的道具的費用,應該做收入,如果是我們自己公司的員工為了做測試來購買APP的道具.會計分錄能不能這樣寫,借:管理費用 貸:應收賬款
答: 借;管理費用等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
老師,如果確定是壞賬(有相應的手續(xù)),會計分錄:借:管理費用-壞賬,貸:應收賬款
答: 您好!(1)壞賬準備的計提 ①計提、補提壞賬準備: 借:資產減值損失 貸:壞賬準備 ②沖減(轉回多提)壞賬準備 借:壞賬準備 貸:資產減值損失 (2)應收款項作壞賬轉銷(確認壞賬損失) 借:壞賬準備 貸:應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
無法收回的應收賬款做壞賬怎么做把會計分錄說我下吧老師,需要轉管理費用嗎,
答: 你好,無法收入的壞賬, 如果已經(jīng)計提壞賬,核銷 借:壞賬準備 貸:應收賬款 沒有計提壞賬,核銷 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款
我有1個憑證 借:管理費用100 貸:應收賬款100 紅沖做負數(shù),然后再做正確分錄,那問題是:紅沖負數(shù)分錄可以和正確分錄一并做在一張憑證上嗎?
收到客戶貨款154000,其中稅點是14000,,分錄是借銀行154000,貸管理費用14000,應收賬款140000嗎
一月的時候交電費多交了,分錄是借:管理費用~電費 應收款貸:現(xiàn)金 然后二月的時候電費少交了,然后想沖一月的帳,要怎樣做會計分錄呢?


宋生老師 解答
2016-12-24 11:15
宋生老師 解答
2016-12-24 11:20