老師你好:我公司是建筑安裝業(yè),在4月份預(yù)交了800萬的營業(yè)稅及附加稅,但沒有開發(fā)票,在12月份開具了已交營業(yè)稅未開票補發(fā)票800元的增值稅普通發(fā)票,請問12月份確認收入嗎?如確認收入,在填寫申報表時,是填到免稅服務(wù)還是填到什么欄目請老師指教
雨后彩虹
于2016-12-23 10:48 發(fā)布 ??1051次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-25 19:23
如填寫到應(yīng)稅服務(wù)欄次,不是還要交增值稅嗎,開的發(fā)票稅率是不征稅稅額是0啊
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你好,按提供的服務(wù)確認收入
填寫下應(yīng)稅服務(wù)欄次
2016-12-23 22:02:22

您好,請按下述方法處理,各地稅務(wù)機關(guān)要求略有差異,請以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準。
《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目增值稅征收管理暫行辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第18號)第十七條和第二十四條規(guī)定,一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,其2016年4月30日前收取并已向主管地稅機關(guān)申報繳納營業(yè)稅的預(yù)收款,未開具營業(yè)稅發(fā)票的,可以開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)就上述規(guī)定在執(zhí)行過程中涉及的政策口徑和操作方法明確如下:
1.對企業(yè)2016年4月30日前收取的,未開具營業(yè)稅發(fā)票但已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2016年5月1日后可以補開增值稅普通發(fā)票,并且不需要再繳納增值稅,也不需要將這部分不征增值稅銷售額填寫在增值稅納稅申報表上。
2.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款補開增值稅普通發(fā)票,屬于國家稅務(wù)總局《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)第三條第(七)項中“稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外”的情形,在2016年12月31日后仍可補開增值稅普通發(fā)票。
3.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與不動產(chǎn)購買方辦理不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),向購買方開具增值稅發(fā)票時,若購買方不索取增值稅專用發(fā)票,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可以將已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款和扣除預(yù)收款后應(yīng)繳納增值稅的不動產(chǎn)銷售款分為兩條記錄開在同一張普通發(fā)票上。若購買方索取增值稅專用發(fā)票,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)開具兩張發(fā)票,一張為增值稅普通發(fā)票,填寫企業(yè)銷售不動產(chǎn)已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款;一張為增值稅專用發(fā)票,填寫企業(yè)銷售不動產(chǎn)扣除已繳營業(yè)稅的預(yù)收款后應(yīng)繳納增值稅的不動產(chǎn)銷售款。
4.對已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可以按以下方法開具增值稅普通發(fā)票:
(1)企業(yè)使用航信公司開票系統(tǒng)(即金稅盤)開票的,金額欄填寫銷售不動產(chǎn)已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款數(shù)額,稅率欄填0,然后在備注欄注明“稅率為0的銷售額是已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款”。
(2)企業(yè)使用百旺公司開票系統(tǒng)(即稅控盤)開票的,可以通過編碼的方法解決,基本操作步驟為:
第一步,進入開票系統(tǒng)后首先選擇商品編碼;
第二步,進入操作界面,找到商品房對應(yīng)的商品編碼后點擊操作界面上的“增加”按鈕,然后自編一個商品代碼,將自編的商品代碼的稅率設(shè)為0,然后在免稅類型中選擇“不征稅”。完成新代碼編制后點擊操作界面上的“保存”按鈕,完成不征稅代碼的編制工作。
第三步,在開票系統(tǒng)中選定企業(yè)自編的商品代碼,進入增值稅普通發(fā)票開票界面,金額欄填寫銷售不動產(chǎn)已繳納營業(yè)稅的預(yù)收款數(shù)額,稅率欄選擇不征稅。
2016-12-26 00:09:25

因為這個要交增值稅的
2017-11-22 15:29:23

你好,是的
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-05-31 16:32:50

這個是銷售預(yù)付卡吧?后續(xù)不能開發(fā)票了
2020-02-24 11:43:50
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