
去年的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,增值稅已繳納,今年又把把發(fā)票收回來(lái)沖紅,怎么做賬
答: 你好,去年的發(fā)票做借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
我是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)增值稅發(fā)票繳納稅金,是用完稅證明入賬還是用增值稅發(fā)票入賬
答: 您好,繳納稅金的是銀行扣款回單,也可以去稅務(wù)局打印完稅證明
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月月底開(kāi)的一張發(fā)票,沒(méi)有給購(gòu)貨方,本單位也未入賬,次月月頭紅沖,沒(méi)有繳增值稅,也沒(méi)有資金往來(lái),本月該如何做賬?
答: 您好!本月可以按正數(shù)發(fā)票做個(gè)收入,用負(fù)數(shù)發(fā)票做個(gè)沖收入就可以了。
三月開(kāi)發(fā)票..款未收..未掛應(yīng)收..四月繳納增值稅...同時(shí)收回賬款..四月按收入做賬增值稅不平衡,應(yīng)該怎樣做賬?
之前代開(kāi)了一張發(fā)票,后來(lái)沖紅了,稅款1000元在國(guó)庫(kù)了,這次繳納增值稅5000元,完稅發(fā)票開(kāi)了5000元的,那1000元怎么做賬呢?
小規(guī)模不開(kāi)發(fā)票增值稅不需要繳納對(duì)嗎?,增值稅和企業(yè)所得稅做賬需要分開(kāi)嗎?工資計(jì)入增值稅賬中,還是企業(yè)所得稅賬中
當(dāng)時(shí)沒(méi)有按發(fā)票的稅額繳納增值稅及附加稅,是按收入繳納了增值稅和附加稅,那現(xiàn)在要怎樣做賬務(wù)處理呀?







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2021-08-22 13:04
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