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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-22 16:30

可我已經(jīng)入賬了,怎么辦?當(dāng)時(shí)沒注意這個(gè)問題

追問

2016-12-22 16:51

可是我已經(jīng)是8,9月份的賬了,而且我已經(jīng)計(jì)提折舊了,能不能就這樣,不改了?以后以后注意

鄒老師 解答

2016-12-22 16:07

你好,一般是不可以的

鄒老師 解答

2016-12-22 16:45

你好,可以把入賬的分錄沖銷,然后按費(fèi)用入賬

鄒老師 解答

2016-12-22 16:52

你好,也是可以的

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相關(guān)問題討論
你好,一般是不可以的
2016-12-22 16:07:39
正確的,應(yīng)該這個(gè)單獨(dú)做固定資產(chǎn),不是整體
2019-10-25 21:47:56
找發(fā)票入賬,借:固定資產(chǎn),貸:現(xiàn)金
2017-03-01 09:10:39
一般直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 不用作為固定資產(chǎn)
2016-03-02 14:57:25
分開做,那稅額不是可以分開算么,分開核算做分錄
2019-10-19 19:03:16
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