老師:9購進(jìn)產(chǎn)品,拿了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,9月把產(chǎn)品賣出去,客戶9月付款了,我們沒有把銷項(xiàng)票開給對方,當(dāng)時做的分錄時:借:銀存,貸:應(yīng)收帳款,現(xiàn)在12月把9月份賣出去的產(chǎn)品開發(fā)票給對方,現(xiàn)在要怎么做分錄呀?
西紅柿
于2016-12-22 15:58 發(fā)布 ??714次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-22 16:06
老師:他們9月份收到款的時候,當(dāng)時做的是這個分錄借:銀存,貸:應(yīng)收帳款,現(xiàn)在這個分錄不要動它,是嗎?直接按12月份開票的金額來做分錄借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-12-22 15:58:13

借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-12-22 15:58:34

按實(shí)際銷售做收入,對于貨物采購發(fā)票沒來,需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以暫估入庫庫存商品
暫估入庫庫存商品
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
2017-07-23 14:08:52

借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2016-05-03 11:50:49

你好 那你先做暫估入庫 。 借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款 銷售 做無票收入 和你開票收入的分錄一模一樣的 。 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 沖暫估 借 應(yīng)付賬款貸庫存商品暫估 按發(fā)票在做一遍 借庫存商 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
2020-07-02 11:07:09
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