
老師,請(qǐng)問別的公司幾個(gè)月前開了一張20萬的裝修發(fā)票,然后實(shí)際是付費(fèi)了18萬,一直讓他們重開沒有重開,現(xiàn)在可以不重開,然后就按20萬的我們來做帳嗎
答: 你好,如果按20萬入賬,會(huì)一直有2萬的應(yīng)付掛賬的
老師,別人打給我一家網(wǎng)吧裝修款,實(shí)際這不屬于我們的收入,而是轉(zhuǎn)給第三個(gè),他們才是有真正的業(yè)務(wù)往來,我只是屬于中間代收代付過程,請(qǐng)問這樣我應(yīng)該怎樣做帳?感覺好麻煩。
答: 你好!內(nèi)帳外帳??jī)?nèi)帳用其他應(yīng)付款,外帳要看發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
帳面上當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的支出:借管理費(fèi)用――裝修費(fèi) 貨其他應(yīng)付款――裝修隊(duì)。當(dāng)年沒有取得發(fā)票,到第二年4月份才取得發(fā)票。收到發(fā)票時(shí)如何做帳務(wù)處理?
答: 你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)費(fèi)用可以在實(shí)際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除


鄒老師 解答
2016-12-22 10:15
鄒老師 解答
2016-12-22 10:19