
老師你好,請問一般納稅人企業(yè)簡易計征,在23年年12月份開專用發(fā)票3%誤 開為13%當月稅款按照錯誤繳納的,24年1月份 收回錯誤的發(fā)票并紅沖開據(jù)了負數(shù)發(fā)票,24年2月份增值稅如何申報?
答: 表一13%填寫負數(shù),然后3%填寫正數(shù)。
請問公司有一個正數(shù)發(fā)票是一千幾,負數(shù)發(fā)票三幾,一般納稅人,報稅的時候增值稅要怎么填
答: 按照正負相抵的數(shù)額申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問公司有一個正數(shù)發(fā)票是一千幾,負數(shù)發(fā)票三幾,一般納稅人,報稅的時候增值稅這樣子填,然后申報可以嗎?
答: 你好,這個地方填寫負數(shù)能申報嗎?我們這不讓負數(shù)申報

