
公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負數發(fā)票大于銷項正數發(fā)票,因此11月銷項為—20000,現在申報12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項應該填在報表哪里?謝謝
答: 就是填寫在銷項稅額里面,用負數表示即可。
請問老師,我司是一般納稅人,因退貨原因收到銷售方開出的增值稅紅字負數發(fā)票,這那張發(fā)票是要怎么抵扣認證將進項轉出呢
答: 不用認證進項轉出就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司是一般納稅人,7月有張發(fā)票開了3%的稅率,8月開了張負數發(fā)票沖銷了,按稅局要求7月的增值稅都是按17%來申報,這樣要怎么入賬!
答: 你好,按正常的銷售發(fā)票入賬,次月做負數分錄

