- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-08-11 23:19
你好,要看轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅屬于什么費(fèi)用,一般可以做
借:管理費(fèi)用
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
解繳時(shí)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)
營業(yè)外支出-滯納金
貸;銀行存款
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你好,要看轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅屬于什么費(fèi)用,一般可以做
借:管理費(fèi)用
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解繳時(shí)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)
營業(yè)外支出-滯納金
貸;銀行存款
2021-08-11 23:19:12
同學(xué)你好
不用轉(zhuǎn)入未交增值稅
2022-08-27 17:59:12
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
同學(xué)。月末對(duì)于應(yīng)交未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
你好,你的分錄是正確的,余額的銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)清零,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-01-04 14:32:20
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