老師,稽查局發(fā)現(xiàn)我們19年收到虛假發(fā)票38700元已經(jīng)用銀行付了,那現(xiàn)在我怎樣沖?沖接管理費用負的和銀行負的這樣銀行數(shù)又對不上這個月的,怎么做好?
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于2021-08-10 19:56 發(fā)布 ??880次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2021-08-10 20:01
你好,你們是實際付款了嗎?給對方還是轉(zhuǎn)給個人了?
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你好,你們是實際付款了嗎?給對方還是轉(zhuǎn)給個人了?
2021-08-10 20:01:37

這個由于按稅務(wù)稽查的要求,計的幾筆管理費用,調(diào)增18年的損益,就是最終結(jié)果是補交企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是:
1、借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
3、補交稅款時的分錄是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:營業(yè)外支出——滯納金
貸:銀行存款
2020-07-14 10:51:51

你好,今年這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出
貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
然后做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄
2020-03-30 22:14:32

你好 是說的讓你們進行分攤分錄嗎?
2019-08-30 11:51:58

您好!嚴格來說,計入銷售費用或者計入管理費用,都是一樣的,不用太擔(dān)心。因為他們都是期間費用。
2018-07-08 10:39:06
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