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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-03 15:23

你好,計提,借:管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費
支付應(yīng)當(dāng)就是,借;應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費,貸;庫存現(xiàn)金等科目
你這樣是錯誤的,是可能被稽查人員查出來的

鄒老師 解答

2019-12-03 15:24

不能計提,支付都是計入管理費用,這樣會導(dǎo)致管理費用重復(fù)入賬的

yi平 追問

2019-12-03 15:25

不計提,支付的時候直接管理費用——職工教育經(jīng)費,這樣可以嗎

鄒老師 解答

2019-12-03 15:29

你好,個人建議是先計提,然后再做支付分錄

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你好,通常是先計提,然后再做支付分錄的 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好!其實是應(yīng)該借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 然后才借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款
2018-07-21 16:12:29
需要通過應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費科目核算的
2018-10-11 11:04:55
您好,是的,您這筆分錄是正確的,不用提前計提,,實際發(fā)生時計提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好 對 分錄 是正確的?
2021-06-23 10:05:40
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