
沒用的原材料賤賣給原供應(yīng)商并沖抵應(yīng)付款,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
進(jìn)貨原材料35000元,已付5000元,剩余尾款30000元一直未付,賬目還掛著30000元未付供應(yīng)商,時(shí)間太久后也無需付尾款,如何沖平應(yīng)付款?及這批貨也出不出去了,現(xiàn)在做材料虧損報(bào)廢,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄呢??
答: 1、借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 2、a、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料 b、借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司退貨給供應(yīng)商會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 嗎?
答: 是的,借:應(yīng)付賬款 貸:原材料

