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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-19 14:31

我們庫存商品不動啊。只是讓他們重新給我們開票

雪辭 追問

2016-12-19 14:36

不是,我們已經(jīng)抵扣了,不知應(yīng)該進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

鄒老師 解答

2016-12-19 14:29

借;應(yīng)付賬款等科目  貸;庫存商品  應(yīng)交稅費(進項稅額)

鄒老師 解答

2016-12-19 14:33

這個是負數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理,取得正數(shù)發(fā)票還是需要按購進處理的

鄒老師 解答

2016-12-19 14:36

你好,取得負數(shù)進項發(fā)票,沖銷進項,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好,我建議你啊,沒抵扣的進項票你不要入賬,因為入賬你很容易亂套。
2022-02-15 11:10:44
正常做抵扣的分錄,后面轉(zhuǎn)出,再做一筆進項轉(zhuǎn)出的分錄。
2022-02-14 09:38:28
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
2018-08-20 17:21:42
你還得在次月初確認簽名才可以的哦
2020-08-03 08:16:34
這個可以將進項稅計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),認證后,做進項稅抵扣 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2020-07-12 18:21:02
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