
是寫反了,的確是已經(jīng)確認收入了,有個業(yè)務(wù)是10月確認未開票收入,也計提了增值稅,但11月份又過來補開發(fā)票,這種跨月補開發(fā)票要怎么樣處理?
答: 你好,補開的發(fā)票直接附在以前收入確認的憑證后面的
7月收了A住戶2萬的房款,然后補開發(fā)票100元,其余發(fā)票前期已經(jīng)開完了,這個還需要預(yù)交增值稅不
答: 同學(xué)你好 還是需要預(yù)交增值稅的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師咨詢個問題: 假如今年有收入 做未開票收入報增值稅 明年補開發(fā)票時是按照1個點開 還是3個點
答: 得看以后政策怎么規(guī)定了。所以,最好還是不管對方是否要票,先把票開出來
購了一批商品,對方開出2w的增值稅發(fā)票,報銷時沒有及時上網(wǎng)查詢真假,就入賬了,,后來補查發(fā)票時,顯示該票作廢,,怎么辦!可以讓商家再補開發(fā)票嗎?
老師我們企業(yè)8月--9月都開了增值稅發(fā)票。但是貨物提價了。從8月起提價的。原來開了發(fā)票要補開發(fā)票。補開發(fā)票怎么處理。數(shù)量上不是........
老師好,請教一下,就是一月份已做賬收入84元按3%算增值稅忘記開發(fā)票,三月補開發(fā)票按1%開了,現(xiàn)在繳增值稅這個應(yīng)該怎么做?
你好,老師,去年改增值稅稅率,由于我們簽有未開票16%的合同,就統(tǒng)計了一下,提前把16%的稅交了。計入無票收入,以后補開發(fā)票,這個是往哪個科目里記呢?

