老師好,請教一下,就是一月份已做賬收入84元按3%算增值稅忘記開發(fā)票,三月補(bǔ)開發(fā)票按1%開了,現(xiàn)在繳增值稅這個(gè)應(yīng)該怎么做?
Smile [1分之二]
于2020-04-13 11:26 發(fā)布 ??525次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2020-04-13 11:28
繳增值稅這個(gè)應(yīng)該怎么做?增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
相關(guān)問題討論

繳增值稅這個(gè)應(yīng)該怎么做?增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-13 11:28:27

你好,先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后和對方聯(lián)系,對方作廢票卻在你這邊也不行的,要重新開。
2018-08-20 17:27:31

你好,之前的發(fā)票退了,重新開正確的
2018-10-18 09:39:15

你好!都可以的,這個(gè)沒關(guān)系,一般是先開票的多
2020-08-27 15:16:44

您好,根據(jù)您所描述的情況,因?yàn)樵鲋刀惣{稅義務(wù)發(fā)生時(shí)的稅率是16%,所以后續(xù)您在開票的時(shí)候,即使稅率已經(jīng)變?yōu)榱?6%,也還是要按照16%進(jìn)行開票。
2020-07-17 16:16:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Smile [1分之二] 追問
2020-04-13 11:34
venus老師 解答
2020-04-13 11:47