
公司15年成立,現(xiàn)在做賬,銀行存款有余額,購(gòu)買支票用銀行存款余額支付,這個(gè)銀行存款余額我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?有銀行存款對(duì)賬單。
答: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款
會(huì)計(jì)問題:購(gòu)入價(jià)值6200商品一批,當(dāng)即以銀行存款支付5000元,余額暫欠。。(分錄怎么做)
答: 借庫存商品6200 貸銀行存款5000 應(yīng)付賬款1200
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年中建賬,6月余額做期初,2月有股東分紅,而且2月銀行存款已經(jīng)支付了分紅金額,那現(xiàn)在如果要把分紅做到11月賬里,會(huì)計(jì)分錄要怎么做
答: 借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)

