
老師,請教個問題,我們的供貨商給我們的年終返利,開了負數(shù)發(fā)票給我們,這個怎么做賬呢
答: 你好,沖減你們成本,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品
三個月前收到供貨商發(fā)票,我們已經(jīng)做了退稅勾選。但供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,開具了正確發(fā)票并開具了銷項負數(shù)發(fā)票過來。因為金額和稅額并沒有錯誤,收到銷項負數(shù)發(fā)票我們有必要做 進項轉(zhuǎn)出 嗎?
答: 你好,要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供貨商開給我們的銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄,我們是購買方
答: 你好,之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬款嘛,現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸庫存商品。


吳月柳 解答
2016-12-16 09:44
吳月柳 解答
2016-12-16 09:47