您好老師!我的公司是建筑行業(yè),外面有掛靠我們企業(yè)的工程,他們的工程財(cái)務(wù)是由我們公司做賬,以前我們會(huì)計(jì)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目:該項(xiàng)目開發(fā)票時(shí)做工程結(jié)算收和應(yīng)收賬款,收到該項(xiàng)目材 料單據(jù)做的工程結(jié)算成本和應(yīng)付賬款(材料款是對(duì)方付),該項(xiàng)目我們要收掛靠方的管理費(fèi),材料費(fèi),資質(zhì)費(fèi),這三項(xiàng)費(fèi)用以前的會(huì)計(jì)是另外收費(fèi),這樣我們就要做收入肯定就要交稅,現(xiàn)在我想改成不另外收取直接扣除,這樣不做收入就不交稅,注:掛靠方來領(lǐng)工程款我們是按他提供的成本單據(jù)付款。這樣做可以嗎?謝謝老師!急需解答。

我心依舊
于2016-12-16 09:36 發(fā)布 ??743次瀏覽
- 送心意
歐老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-16 14:57
比如;A工程合同價(jià)款111萬,現(xiàn)在開票111萬元,確認(rèn)收入100萬元,材料和歸集A工程的成本80萬元(掛靠方付款),要收取A工程資質(zhì)費(fèi)2千元,資料費(fèi)5千元,管理費(fèi)2萬元,城建稅教育附加1100元,掛靠方A工程在我們公司可以領(lǐng)97.3萬元,80萬的工程成本收到單據(jù)時(shí)做會(huì)計(jì)分錄:借工程結(jié)算成本,貸其他應(yīng)付款。還有97.3-80=17.3萬元掛靠方來領(lǐng)余款,我就不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄。不知道這樣闡述老師能不能看的懂?
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這樣不行,要做成收入的....
2016-12-16 10:41:39
當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支付按2操作就可以
2019-08-02 16:17:05
你好,可以的
2017-01-06 17:03:22
您好,是的,一般單位繳納的辦公用房物業(yè)費(fèi),計(jì)入
借:管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)
貸:現(xiàn)金/銀行存款
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-02-27 11:16:19
您好,借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款
2021-09-04 14:19:08
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歐老師 解答
2016-12-16 10:41
歐老師 解答
2016-12-16 19:54