
老師,我們是行政單位,2月有支一筆備用金,我是這樣做的,借其他應收款4950,貸零余額用款額度4950,但我2月的資產(chǎn)負債表不平,就是差這個4950,是我分錄做錯了嗎?希望老師指點一下。
答: 同學你好,你說的備用金,是提現(xiàn)出來的嗎,還是怎么提出來的,,如果你借其他應收款,那這筆是不是到時間還要退還回去呢
在一家事業(yè)單位,8年前發(fā)生了一筆業(yè)務,因很少發(fā)生收款業(yè)務,做在了其他應收款的貸方,現(xiàn)在做賬的系統(tǒng)改了,在線自動生成資產(chǎn)負債表,余額為—3000000,需要調(diào)整或者補說明不
答: 你好, 相當于預收款,沒有影響的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問,期末資產(chǎn)負債表中應付賬款,其他應收款,應收賬款,這幾個科目有負數(shù),請問在年末報財報的時候這些科目是直接寫負數(shù)還是要調(diào)為正數(shù)呢,要怎么調(diào)呢,可是我們沒有預收科目呀,那要怎么弄,具體的應收應付其他應收,其他應付如果出現(xiàn)負數(shù)應該怎么去調(diào)整,是不是這些數(shù)字調(diào)整完后,賬套里面的科目也要跟著調(diào)整做分錄呢還是不用?
答: 要把這些科目在報表上做重分類,賬面可以不調(diào)整的

