
在一家事業(yè)單位,8年前發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),因很少發(fā)生收款業(yè)務(wù),做在了其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在做賬的系統(tǒng)改了,在線自動生成資產(chǎn)負(fù)債表,余額為—3000000,需要調(diào)整或者補說明不
答: 你好, 相當(dāng)于預(yù)收款,沒有影響的
事業(yè)單位,我改了一筆上一年的賬,借:其他應(yīng)付款、貸:零余額。這筆分錄正確的借方應(yīng)為:事業(yè)支出。在今年改為借:財政補助收入結(jié)轉(zhuǎn)(貸方負(fù)數(shù))、貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在就造成財政補助結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)賬與資產(chǎn)負(fù)債表上的金額不一致。
答: 你好,截圖下明細(xì)賬與報表,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問我的科目期初其他應(yīng)收款借方5662248.54元,其他應(yīng)付借方197236.27元。公式怎么樣才能使我由期初得出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收6328560.35,其他應(yīng)付469075.54
答: 您好,您這需要看您賬面上各個明細(xì)科目的具體余額的,


顏景 追問
2020-01-14 09:32
蔣飛老師 解答
2020-01-14 09:36
顏景 追問
2020-01-14 09:38
蔣飛老師 解答
2020-01-14 10:06