
請問我的科目期初其他應(yīng)收款借方5662248.54元,其他應(yīng)付借方197236.27元。公式怎么樣才能使我由期初得出的資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收6328560.35,其他應(yīng)付469075.54
答: 您好,您這需要看您賬面上各個明細(xì)科目的具體余額的,
老師請問,期末資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款,這幾個科目有負(fù)數(shù),請問在年末報財報的時候這些科目是直接寫負(fù)數(shù)還是要調(diào)為正數(shù)呢,要怎么調(diào)呢,可是我們沒有預(yù)收科目呀,那要怎么弄,具體的應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收,其他應(yīng)付如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么去調(diào)整,是不是這些數(shù)字調(diào)整完后,賬套里面的科目也要跟著調(diào)整做分錄呢還是不用?
答: 要把這些科目在報表上做重分類,賬面可以不調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
答: 您好,您這樣的做法不符合會計準(zhǔn)則的處理方式。


Lisa 追問
2020-03-04 12:06
文老師 解答
2020-03-04 12:12
Lisa 追問
2020-03-04 17:28
文老師 解答
2020-03-04 20:09