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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-28 15:17

你好需要開票給  分公司的;  如果是分別來核算的話

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-07-28 15:21

那開什么內(nèi)容的發(fā)票給對方呢

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-07-28 15:22

我們是旅行社,差額征稅,如果開旅游服務,就涉及到差額開票

meizi老師 解答

2021-07-28 15:26

 你好    企業(yè)管理 *管理服務費  

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-07-29 14:52

老師,去年分公司給我們打了管理費,當時沒要發(fā)票,我們做了未開票收入,今年他們需要我們開發(fā)票給他們,這應該怎么操作

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-07-29 14:56

我們所得稅是合并申報的,其他稅他們獨立核算的

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-07-29 14:59

 去年增值稅我們是免稅的

meizi老師 解答

2021-07-29 15:07

 你好 去年你們報了無票收入的話; 那么補開票 就得按你當時開的免稅稅率發(fā)票來 開票哈 ; 但是不一定稅務局允許你這樣開  

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