建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

無形資產(chǎn)研發(fā)階段的費(fèi)用化支出可以在應(yīng)納稅所得額中扣除嗎?
答: 當(dāng)然可以在稅前扣除
借;管理費(fèi)用50貸;研發(fā)支出50 無形資產(chǎn)費(fèi)用可以加記75扣除, 這個(gè)對(duì)遞延有啥影響嗎,只對(duì)應(yīng)納稅所得額有影響?
答: 你好!對(duì)遞延沒影響,對(duì)應(yīng)納稅所得額和所得稅費(fèi)用有影響
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因?yàn)橛袩o形資產(chǎn),所以研發(fā)支出科目和管理費(fèi)用里的研發(fā)費(fèi)用金額不一致。攤銷時(shí)應(yīng)該貸無形資產(chǎn)還是研發(fā)支出???
答: 同學(xué)你好!這個(gè)攤銷? ? 按無形資產(chǎn)金額? ?為依據(jù)哦 借:管理費(fèi)用等 ? ? 貸:累計(jì)攤銷










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