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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-07-26 16:59

就比方說。你確認(rèn)管理費(fèi)用4500,減少了利潤
稅法不認(rèn)可
納稅調(diào)整繳納稅,行權(quán)時允許扣除
這時候就形成了可抵扣差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

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就比方說。你確認(rèn)管理費(fèi)用4500,減少了利潤 稅法不認(rèn)可 納稅調(diào)整繳納稅,行權(quán)時允許扣除 這時候就形成了可抵扣差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-26 16:59:00
就是說等待期確認(rèn)的管理費(fèi)用稅法上是不認(rèn)可的你再交稅的時候就要納稅調(diào)整,等到你行權(quán)的時候再進(jìn)行扣除,這個時候就形成了可抵扣暫時性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-07-26 16:59:49
你好,要行權(quán)后這筆費(fèi)用才能稅前扣除,沒到行權(quán)期,稅法上就不能稅前扣除,所以要去遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-26 19:49:16
就是你等待期的這些管理費(fèi)用,稅法上不允許扣除,但是你會計上確認(rèn)的管理費(fèi)用減少了利潤,所以說這一切就形成了那個暫時性的可抵扣差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-07-26 16:58:00
你好,要行權(quán)后這筆費(fèi)用才能稅前扣除,沒到行權(quán)期,稅法上就不能稅前扣除,所以要去遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-26 19:49:32
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