
這樣的分錄對嘛?計提工資時:借:費用,貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬-工資 貸: 住房公積金借:住房公積金 應付職工薪酬-工資 貸:基本支出 其他應付款支付社保:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款 貸:零余額
答: 你好,這樣是正確的。
老師工資的分錄可以這樣做嗎計提借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的)貸:應付職工薪酬~工資 應付職工薪酬~社保發(fā)放借:應付職工薪酬~工資貸:應付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款繳納社保借:應付職工薪酬~社保(個人) 應付職工薪酬~社保(公司)貸:銀行存款
答: 你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,麻煩你給看看,我們賬上應付職工薪酬社?;鹌谀┯囝~有-10632.92我想把他做平該怎么做?
答: 你好,應付職工薪酬社?;鹌谀┯囝~有-10632.92,負數(shù)余額是沒有計提導致的嗎?


小碎步 追問
2021-07-23 15:54
鄒老師 解答
2021-07-23 15:55
小碎步 追問
2021-07-23 15:56
鄒老師 解答
2021-07-23 15:56
小碎步 追問
2021-07-23 15:59
鄒老師 解答
2021-07-23 16:00
小碎步 追問
2021-07-23 16:01
鄒老師 解答
2021-07-23 16:01