企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

假如合同價是10萬,預(yù)付款8萬,收到發(fā)票時,支付尾款,怎樣會計處理,突然短路了,不知道怎么做了
答: 預(yù)付8萬 借:預(yù)付帳款 8萬 貸:銀行存款 8萬 收到發(fā)票 借:原材料等 10萬 貸:預(yù)付帳款 8萬 應(yīng)付帳款 2萬 付尾款 借:應(yīng)付帳款 2萬 貸:銀行存款 2萬
M企業(yè)將一批商品出售給P企業(yè),根據(jù)合同約定,P企業(yè)將一筆20萬元的預(yù)付款打入M企業(yè)賬戶,在會計處理時,M企業(yè)商如同處理?
答: 你好同學(xué),我們可以借銀行存款貸預(yù)收賬款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預(yù)付賬款,預(yù)付貨架款50%,未開發(fā)票,不想繼續(xù)履行合同,怎么處理
答: 你好 那么這個合同就取消了 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)付賬款


趙老師 解答
2016-12-13 13:45
趙老師 解答
2016-12-13 15:29