
收入不開發(fā)票,做其他應(yīng)付款,會(huì)計(jì)分錄及成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,收入不開發(fā)票,應(yīng)當(dāng)做無(wú)票收入,而不是做其他應(yīng)付款處理啊?
十月收到電費(fèi)發(fā)票,款項(xiàng)已在八月預(yù)付,九月通過其他應(yīng)付款進(jìn)行處理,十月份的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 預(yù)付電費(fèi)的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前員工旅游的時(shí)候經(jīng)費(fèi)是從工資里面做其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi),后來這個(gè)錢是取現(xiàn)出來的,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票來了我怎么做會(huì)計(jì)分錄 啊
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;其他應(yīng)付款

