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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-14 07:31

你好,你增值稅報表交稅0.6萬,對應(yīng)附加稅0.6*12%

悠悠 追問

2021-07-14 11:14

有部分抵減內(nèi)銷產(chǎn)品稅額不交附加稅嗎

張壹老師 解答

2021-07-14 11:19

你好,不用交,附加稅是按你交納增值稅的金額來計算的.

悠悠 追問

2021-07-14 11:34

但是我們要交呢,現(xiàn)在都在進項大于銷項如果進項3萬,2.6―3萬等于―0.4萬,13―0.4等于12.6萬這個的是抵銷的要繳附加稅,要是進項少,是不是增值稅加抵頂內(nèi)銷稅額繳附加稅,是這樣吧?

張壹老師 解答

2021-07-14 11:39

你好,你現(xiàn)在增值稅報表提供的數(shù)據(jù)是要交0.6萬的增值稅,進項大于銷項,那變成增值稅留抵退稅了.不要用附加稅.
進項少,銷項多,要交增值稅,才會交附加稅.

悠悠 追問

2021-07-14 13:10

好的,謝謝

張壹老師 解答

2021-07-14 13:17

你好,不客氣祝你工作愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,你增值稅報表交稅0.6萬,對應(yīng)附加稅0.6*12%
2021-07-14 07:31:53
你好這個異地預(yù)繳附加稅做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,機構(gòu)所在地申報印花稅做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費,貸銀行,2地附加稅不能相互抵減
2021-05-25 18:59:41
上述分錄處理有誤;月末銷項和進項明細不需要結(jié)轉(zhuǎn),當月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
增值稅附加稅就是城建稅,教育費附加,地方教育費附加,他們3個稅根據(jù)繳納的增值稅來計提,增值稅乘以稅率,稅率分別是7%,3%,2%。
2016-11-09 16:42:30
對,沒錯,就是應(yīng)該這么計算附加稅的。
2022-08-12 09:36:11
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