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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-13 16:53

借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

長情的月餅 追問

2021-07-13 17:50

我問錯(cuò)了,我是想問季度未達(dá)起征點(diǎn)45萬,免征的增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

東老師 解答

2021-07-13 17:51

借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  貸:營業(yè)外收入稅款減免

長情的月餅 追問

2021-07-13 20:10

那這個(gè)借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi),原來在貸方時(shí),它借方對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是啥,會(huì)計(jì)分錄是啥?

東老師 解答

2021-07-13 20:11

借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

長情的月餅 追問

2021-07-13 20:11

那這個(gè)借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi),原來它在貸方時(shí),它所對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是啥,會(huì)計(jì)分錄是啥

長情的月餅 追問

2021-07-13 20:13

好的明白了,我還想問下,小規(guī)模3%征收率,今年政策延期開票稅率為1% ,那相差的2%怎么做會(huì)計(jì)分錄?

東老師 解答

2021-07-13 20:24

你如果沒有超過45萬就按照3%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2021-07-13 16:53:26
你好,一樣的,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-04-15 18:34:34
如題,然后是不是按以下這樣做? 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 貸:本年利潤 那這項(xiàng)補(bǔ)助是不是要填入利潤表里,需要繳納企業(yè)所得稅的?請各位高手指點(diǎn),謝謝了!
2015-10-20 11:56:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2017-07-13 15:52:27
借:所得稅費(fèi) ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅
2018-01-15 15:38:00
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