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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-07-13 10:10

這個(gè)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)

微信用戶 追問

2021-07-13 10:11

老師,在什么情況下要計(jì)提折舊,這個(gè)不明白

辜老師 解答

2021-07-13 10:13

這個(gè)看你自己判斷的,配件本身就是計(jì)入管理費(fèi)用的
電腦可以計(jì)入固定資產(chǎn),也可以直接費(fèi)用

微信用戶 追問

2021-07-13 10:55

直接記入費(fèi)用或固定資產(chǎn),有什么區(qū)別,在稅務(wù)方面可有什么影響,對公司可有影響?

辜老師 解答

2021-07-13 11:22

直接計(jì)入費(fèi)用,就是抵減當(dāng)期所得稅,計(jì)入固定資產(chǎn)就是分期的折舊費(fèi)用抵減所得稅

微信用戶 追問

2021-07-13 12:14

請問老師,您建議像這種情況我該怎么做呢

辜老師 解答

2021-07-13 12:29

你這個(gè)金額不大,可以直接計(jì)入費(fèi)用的

微信用戶 追問

2021-07-13 13:54

老師,老板直接把普票拿給我做賬,因?yàn)楣珣羯系目钜膊欢?,也就是說沒報(bào)銷,因?yàn)楣緞偨?jīng)營不久,像老板這種墊付直接拿票做賬暫不報(bào)銷的情況有好幾例,我拿到票全部都是這樣處理的借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款—老板 等到賬上有錢再一次性做借:其他應(yīng)付款—老人貸:銀行存款。這樣處理行喝

辜老師 解答

2021-07-13 14:34

是的,是這樣賬務(wù)處理的

微信用戶 追問

2021-07-13 14:37

老師,一次性全把其他應(yīng)付款做平,摘要里怎么寫呀?還有光有票是不是得有個(gè)附件什么的呢?比如這次的7500元票是不是要填個(gè)什么單據(jù)付在上面呀

辜老師 解答

2021-07-13 14:39

這個(gè)發(fā)票要貼在粘貼單上面的

支付尚未支付的報(bào)銷費(fèi)用

微信用戶 追問

2021-07-13 14:40

就直接用發(fā)票附在憑證后面行嗎

辜老師 解答

2021-07-13 14:42

是的,這個(gè)是可以的額

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這個(gè)可以直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2021-07-13 10:10:57
你好!進(jìn)了固定資產(chǎn)科目,就一定要按每期折舊進(jìn)入費(fèi)用;要想一次性進(jìn)費(fèi)用,就不要通過固定資產(chǎn)科目了,直接購入時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用。
2017-04-21 15:27:14
同學(xué)你好呀~ 不用沖管理費(fèi)用,折舊已經(jīng)計(jì)提的不用調(diào)整,原來折舊計(jì)入到管理費(fèi)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益了
2021-10-11 11:24:51
你好,應(yīng)當(dāng)是 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
2017-04-18 11:50:01
您好,用這筆往來款項(xiàng)購置固定資產(chǎn)的時(shí)候,能這樣記賬。 (只記財(cái)務(wù)會計(jì)賬) 1.借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 2.借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余 這樣做的話,到時(shí)候每月按正常計(jì)提固定資產(chǎn)折舊時(shí),不會賬不平的。
2019-12-17 18:12:38
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